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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1024-398-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DRV TARAPACÁ |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1024-26-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Tarapacá N° 130, piso 3 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
14245,44 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Tarapacá N° 130, piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Distribuidora Nene Spa |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA NENE SPA
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R.U.T. |
76.067.436-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Distribuidora Nene Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122001
| Archivadores de fichas | 10 | Unidad | ARCHIVADOR OFICIO ANCHO 518-H TORRE | |
$ 2.341,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.410
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$ 23.410
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24112404
| Caja | 20 | Unidad | CAJA ARCHIVO AMERICANA 40,5x30x26 OFFIX | |
$ 1.447,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.940
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$ 28.940
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14111509
| Artículos de papelería | 12 | Unidad | POST-IT POP-UP R-330 7,6x7,6 (Z) amarillo 3M | |
$ 1.623,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.476
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$ 19.476
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14111606
| Papel artístico o papel Kraft | 30 | Pliego | PAPEL KRAFT 80x100 60GRS. X PLIEGO | |
$ 105,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.150
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$ 3.150
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Total Neto
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$ 74.976
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.245
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$ 89.221
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.