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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1024-70-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-04-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1024-32-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1024-32-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Vialidad - I Región - Dirección Regional |
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Razón Social |
Dirección de Vialidad - MOPTT
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Tarapacá N° 130, piso 3 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Vialidad - MOPTT
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Tarapacá N° 130, piso 3 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
238328,59 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Tarapacá N° 130, piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| ENTREGA. | ENTREGAR MATERIALES DEN AVENIDA CAMPOS DE DEPORTES 2235 BODEGA CENTRAL DE VIALIDAD . |
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Proveedor |
Comnorte |
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Razón Social |
FRANCISCO JAVIER ALVAREZ CONTRERAS E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.383.230-9 |
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Sucursal |
Comnorte |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26121606
| Cable coaxial | 1 | Unidad | Cables y materiales para Red de Computacional(se adjunta planilla de cotizaciòn) | |
$ 1.254.361,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.254.361
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$ 1.254.361
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Total Neto
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$ 1.254.361
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 238.329
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$ 1.492.690
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.