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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1024-90-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATO OBRAS MENORES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1024-39-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Tarapacá N° 130, piso 3 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
955700 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Tarapacá N° 130, piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MARIO ALEJANDRO |
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Razón Social |
INGENIERIA CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA INCONAR SPA
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R.U.T. |
76.968.079-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MARIO ALEJANDRO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101902
| Enyesado o pirca (estucado) | 20 | Unidad no definida | 10.35 Reparación suelo de hormigón 5cm. | |
$ 240.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.800.000
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$ 4.800.000
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72102701
| Entarimado, instalación o acabado de suelos | 20 | Metro Cuadrado | 4.1.16 Instalación de polietileno transparente 0.1mm | |
$ 11.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 230.000
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$ 230.000
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Total Neto
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$ 5.030.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 955.700
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$ 5.985.700
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.