Orden de Compra. Nº1026-17-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1026-6-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1026-17-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-04-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1026-6-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1026-6-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - III Región - Provincia de Chañaral
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 297131 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación DIEGO PORTALES S/N
Comuna Chañaral
Impuesto 39520
Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PULMAHUE SEGURIDAD LTDA
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PULMAHUE LIMITAD
R.U.T. 76.539.539-9
Sucursal PULMAHUE SEGURIDAD LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia1DíaSERVICIO VIGILANCIA Y CUSTODIA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PESADOS, UBICADOS EN ZONAS ALEJADAS DE LOS CENTROS URBANOS DE LA REGIÓN DE ATACAMA SEGÚN BASES ADJUNTAS RES Nº 0246 APRUEBA CONTRATO RESOLUCIÓN N° 0246Valor neto día de servicio 24 HH $ 208.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.000 $ 208.000
Total Neto $ 208.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.520
TOTAL OC $ 247.520


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.