Orden de Compra. Nº1026-52-SE19 "Servicio contrato de vigilancia y custodia de maqu"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1026-52-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-10-2019
Nombre de la Orden de Compra Servicio contrato de vigilancia y custodia de maqu
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1026-6-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - III Región - Provincia de Chañaral
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 40002757-0 (297131) del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación DIEGO PORTALES S/N
Comuna Chañaral
Impuesto 696737,6
Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PULMAHUE SEGURIDAD LTDA
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PULMAHUE LIMITAD
R.U.T. 76.539.539-9
Sucursal PULMAHUE SEGURIDAD LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia17,63DíaSERVICIO VIGILANCIA Y CUSTODIA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PESADOS, UBICADOS EN ZONAS ALEJADAS DE LOS CENTROS URBANOS DE LA REGIÓN DE ATACAMA SEGÚN BASES ADJUNTAS RES Nº 0246,POR CONTRATO RES DRV REGIÓN DE ATACAMA N° 246, CANCELA FACTURA N°487Valor neto día de servicio 24 HH $ 208.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.667.040 $ 3.667.040
Total Neto $ 3.667.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 696.738
TOTAL OC $ 4.363.778


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.