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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1026727-172-AG20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-10-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Dispensadores de pared y papel de mano CFT |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DE TARAPA
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R.U.T. |
65.154.398-3 |
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Dirección de Facturación |
Juanita Fernandez N°3199 |
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Comuna |
Alto Hospicio
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Impuesto |
101650 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Juanita Fernandez N°3199 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
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Razón Social |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
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R.U.T. |
9.454.737-7 |
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Sucursal |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30181509
| Jabonera | 25 | Unidad no definida | Dispensador de pared jabon liquido new clean 1000 ml | |
$ 16.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 400.000
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$ 400.000
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14111703
| Toallas de papel | 30 | Unidad no definida | Toalla Win 250 mts premiun | |
$ 4.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 135.000
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$ 135.000
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Total Neto
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$ 535.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 101.650
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$ 636.650
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.