Orden de Compra. Nº1026727-343-AG23 "Materia Didáctico TNS EPA generada por invitación a compra ágil: 1026727-318-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE TARAPACA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1026727-343-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Materia Didáctico TNS EPA generada por invitación a compra ágil: 1026727-318-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DE TARAPA
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE TARAPACA
R.U.T. 65.154.398-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE TARAPACA
R.U.T. 65.154.398-3
Dirección de Facturación calle Juanita Fernandez N°3199
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 20786,38
Dirección de Envío de la Factura calle Juanita Fernandez N°3199
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Spa
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE SPA
R.U.T. 76.067.436-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora Nene Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111905
Pizarras para plumón y accesorios10UnidadPLUMÓN PERMANANENTE 60 P/BISELADA NEGRO  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
24112501
Cartones acanalados ranurados20UnidadCARTÓN FORRADO 77x110 345 gr. X PLIEGO  $ 598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.960 $ 11.960
60121112
Cartón piedra19UnidadCARTÓN PIEDRA 1,5 mm 55x77  $ 888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.872 $ 16.872
31211904
Brochas18Unidad SET 4 BROCHA ARTE WORISON  $ 932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.776 $ 16.776
60121204
Pintura de témpera lavable4UnidadTEMPERA 250ml AZUL ULTRAMAR 44  $ 1.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.028 $ 5.028
60121204
Pintura de témpera lavable4UnidadTEMPERA 250ml BERMELLÓN 88  $ 1.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.028 $ 5.028
60121204
Pintura de témpera lavable4Unidad TEMPERA 250ml VERDE CLARO 51  $ 1.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.028 $ 5.028
60121124
Papel kraft90Unidad PAPEL KRAFT 80x110 60GRS. X PLIEGO  $ 94,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.460 $ 8.460
60121236
Pinceles18UnidadPINCEL PELO CAMELLO # 12   $ 255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.590 $ 4.590
60121204
Pintura de témpera lavable4UnidadTEMPERA 250ml BLANCO 11  $ 1.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.028 $ 5.028
60121204
Pintura de témpera lavable4Unidad TEMPERA 250ml NEGRO  $ 1.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.028 $ 5.028
60121204
Pintura de témpera lavable4UnidadTEMPERA 250ml AMARILLO MEDIO 75  $ 1.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.028 $ 5.028
31201528
Cinta de montaje10UnidadCINTA PVC EMBALAJE A2J TRANS 48x40 3M  $ 1.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.730 $ 12.730
12352310
Siliconas1UnidadSILICONA DELGADA LARGA 30 x 7 BOLSA 1 KILO (78 un)  $ 4.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.066 $ 4.066
Total Neto $ 109.402
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.786
TOTAL OC $ 130.188


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.067.436-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.213.681-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.