Orden de Compra. Nº1026727-424-AG25 "Adquisición jabón líquido y papel absorbente para carrera TNS Enfermería del CFT; generada por invitación a compra ágil: 1026727-438-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE TARAPACA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1026727-424-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición jabón líquido y papel absorbente para carrera TNS Enfermería del CFT; generada por invitación a compra ágil: 1026727-438-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DE TARAPA
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE TARAPACA
R.U.T. 65.154.398-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE TARAPACA
R.U.T. 65.154.398-3
Dirección de Facturación calle Juanita Fernandez N°3199
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 125343
Dirección de Envío de la Factura calle Juanita Fernandez N°3199
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones2UnidadSe necesita adquirir BIDONES DE JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR DE LAVAMANOS, de 5 litros .  $ 4.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.700 $ 9.700
14111703
Toallas de papel100UnidadSe necesita adquirir PAPEL ABOSORBENTE JUMBO PARA DISPENSADOR de muralla, cada paquete posee 2 rollos. (100 paquetes de 2 rollos):   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000
Total Neto $ 659.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 125.343
TOTAL OC $ 785.043


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.