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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1026727-424-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición jabón líquido y papel absorbente para carrera TNS Enfermería del CFT; generada por invitación a compra ágil: 1026727-438-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE TARAPACA
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R.U.T. |
65.154.398-3 |
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Dirección de Facturación |
calle Juanita Fernandez N°3199 |
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Comuna |
Alto Hospicio
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Impuesto |
125343 |
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Dirección de Envío de la Factura |
calle Juanita Fernandez N°3199 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
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Razón Social |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ
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R.U.T. |
9.454.737-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53131608
| Jabones | 2 | Unidad | Se necesita adquirir BIDONES DE JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR DE LAVAMANOS, de 5 litros . | |
$ 4.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.700
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$ 9.700
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14111703
| Toallas de papel | 100 | Unidad | Se necesita adquirir PAPEL ABOSORBENTE JUMBO PARA DISPENSADOR de muralla, cada paquete posee 2 rollos. (100 paquetes de 2 rollos): | |
$ 6.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 650.000
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$ 650.000
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Total Neto
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$ 659.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 125.343
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$ 785.043
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.