Orden de Compra. Nº1026727-456-AG25 "Adquisición material de oficina para proyecto IP-CFT2030 (24IFI-270943) del CFT; generada por invitación a compra ágil: 1026727-505-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE TARAPACA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1026727-456-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición material de oficina para proyecto IP-CFT2030 (24IFI-270943) del CFT; generada por invitación a compra ágil: 1026727-505-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DE TARAPA
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE TARAPACA
R.U.T. 65.154.398-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE TARAPACA
R.U.T. 65.154.398-3
Dirección de Facturación calle Juanita Fernandez N°3199
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 24112,9
Dirección de Envío de la Factura calle Juanita Fernandez N°3199
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NENE LIBRERIAS
Razón Social NENE LIBRERIAS SPA
R.U.T. 76.327.233-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NENE LIBRERIAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora2UnidadSe necesita adquirir Pack de 10 resmas tamaño carta. *Fecha de entrega: 4 días corridos. *Se priorizarán oferentes locales.  $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
44121615
Corcheteras2UnidadSe necesita adquirir Corchetera oficina grande. *Fecha de entrega: 4 días corridos. *Se priorizarán oferentes locales.  $ 5.728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.456 $ 11.456
44122104
Clips para papel3UnidadSe necesita adquirir CLIPERA MAGIC CLIP. * Dispensador Magic Clip 13 mm. *Fecha de entrega: 4 días corridos. *Se priorizarán oferentes locales.  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142 $ 2.142
44122104
Clips para papel8UnidadSe necesita adquirir Repuesto para magic clip 13 mm. *Fecha de entrega: 4 días corridos. *Se priorizarán oferentes locales.  $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.760 $ 7.760
44121613
Saca corchetes6UnidadSe necesita adquirir Saca corchetes palanca color negro. *Fecha de entrega: 4 días corridos. *Se priorizarán oferentes locales.  $ 167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.002 $ 1.002
44122019
Cajas de archivo o accesorios5UnidadSe necesita adquirir SEPARADORES DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA, Separador de archivo de 6 divisiones, tamaño carta. *Fecha de entrega: 4 días corridos. *Se priorizarán oferentes locales.  $ 762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.810 $ 3.810
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash10UnidadSe necesita adquirir PENDRIVE, que cuente con las siguientes características: Pendrive USB 2.0 16 GB. *Fecha de entrega: 4 días corridos. *Se priorizarán oferentes locales.  $ 3.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.740 $ 32.740
Total Neto $ 126.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.113
TOTAL OC $ 151.023


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.