Orden de Compra. Nº1027-17-SE23 "PAGO FACTURA N° 577 SERVICIO TRANSPORTE BISCHOFITA"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1027-17-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2023
Nombre de la Orden de Compra PAGO FACTURA N° 577 SERVICIO TRANSPORTE BISCHOFITA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1027-10-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - III Región - Provincia de Vallenar
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Maestranza S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 40038440-0 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación BARRIO INDUSTRIAL S/N COMUNA DE VALLENAR, PROVINCIA DE HUASCO
Comuna Vallenar
Impuesto 2538227,1
Dirección de Envío de la Factura BARRIO INDUSTRIAL S/N COMUNA DE VALLENAR, PROVINCIA DE HUASCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JAIME MUNDACA FERREIRA
Razón Social JAIME ENRIQUE MUNDACA FERREIRA
R.U.T. 15.745.668-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JAIME MUNDACA FERREIRA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101802
Servicios de transporte regional o nacional en camión193,61ToneladaQue, la Dirección de Vialidad, dentro de su plan de trabajo de mantención de caminos que afectan positivamente al ámbito social y productivo de la Región de Atacama, requiere contratar la Adquisición de Transporte de 193,61 toneladas de cloruro de magnesio MES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023VALIDEZ DE LA OFERTA 40 DIAS $ 69.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.359.090 $ 13.359.090
Total Neto $ 13.359.090
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.538.227
TOTAL OC $ 15.897.317


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.