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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1027-93-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PAGO 900 M3 MATERIAL GRANULAR BAJO 2 OLIMED |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1027-8-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
BARRIO INDUSTRIAL S/N COMUNA DE VALLENAR, PROVINCIA DE HUASCO |
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Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
1846800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BARRIO INDUSTRIAL S/N COMUNA DE VALLENAR, PROVINCIA DE HUASCO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
OLIMED |
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Razón Social |
OLIMED LIMITADA
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R.U.T. |
77.423.249-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
OLIMED |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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71122110
| Servicios de control de arena de fluido transportador de grava | 900 | Metro Cúbico | Que es necesario complementar la RES. DRV. REGION DE ATACAMA N° 745 del 26.07.2024 para regularizar administrativamente, la cantidad total de Material Granular y su correspondiente valor total, según lo estipulado en las bases técnicas punto 17 letra b) (Aumento) que indica que se puede aumentar hasta en un 30%, Segun bases administrativas | ADQUISICION 3.000 M3 MATERIAL GRANULAR BAJO 2 |
$ 10.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.720.000
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$ 9.720.000
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Total Neto
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$ 9.720.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.846.800
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$ 11.566.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.