Orden de Compra. Nº1028-101-SE26 "Servicio de Aseo Rapa Nui"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028-101-SE26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 19-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Rapa Nui
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Corrección factura indicada en orden de compra
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028-31-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - V Región - Dirección Regional
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Freire 102, Esquina Blanco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Cochrane 751, Valparaíso
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Cochrane 751, Valparaíso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Gonzalez Servicios Integrales E.I.R.L
Razón Social CARLOS GONZALEZ SERVICIOS INTEGRALES PAMU HARE E.I
R.U.T. 76.418.736-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Carlos Gonzalez Servicios Integrales E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1GlobalPago de factura N°1107 por la contratación del Servicio de aseo en Campamento fiscal de la Provincia de Isla Rapa Nui, correspondiente al mes de febrero 2026.Pago de factura N°1107 por la contratación del Servicio de aseo en Campamento fiscal de la Provincia de Isla Rapa Nui, correspondiente al mes de febrero 2026. $ 1.550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.550.000 $ 1.550.000
Total Neto $ 1.550.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.550.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.