Orden de Compra. Nº1028-152-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1028-11-LP26"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028-152-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1028-11-LP26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028-11-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - V Región - Dirección Regional
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Freire 102, Esquina Blanco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Cochrane 751, Valparaíso
Comuna Valparaíso
Impuesto 32172268,90748
Dirección de Envío de la Factura Cochrane 751, Valparaíso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CERRO NEVADO SPA
Razón Social CERRO NEVADO SPA
R.U.T. 76.306.822-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CERRO NEVADO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101611
Camiones de transporte1GlobalContratación del Servicio de Mantenimiento, Reparaciones no Específicas, Suministro de Repuestos y Gestión de Revisiones Técnicas para Maquinaria, Equipos y Vehículos de la provincia de San Antonio de Administración Directa.Contratación del Servicio de Mantenimiento, Reparaciones no Específicas, Suministro de Repuestos y Gestión de Revisiones Técnicas para Maquinaria, Equipos y Vehículos de la provincia de San Antonio de Administración Directa. $ 169.327.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.327.731 $ 169.327.731
Total Neto $ 169.327.731
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.172.269
TOTAL OC $ 201.500.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.