|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1028-158-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
21-03-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO SERV MANT Y REP CAMIONES Y MAQ PRO S.A. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1028-90-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección de Vialidad - V Región - Dirección Regional |
|
Razón Social |
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Freire 102, Esquina Blanco |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Freire 102, Esquina Blanco |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
283149,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Freire 102, Esquina Blanco |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
torsol |
|
Razón Social |
JUAN CRISTIAN OSSE FERNANDEZ
|
|
R.U.T. |
12.048.738-8 |
|
Sucursal |
torsol |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
24101510
| Camión volcador | 1 | Unidad | CAMION SIGLA 5F - CAMB - 485 | CAMION SIGLA 5F - CAMB - 485 |
$ 1.490.260,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.490.260
|
$ 1.490.260
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.490.260
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 283.149
|
|
$ 1.773.409
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.