Orden de Compra. Nº1028-158-SE13 "CONVENIO SERV MANT Y REP CAMIONES Y MAQ PRO S.A."
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028-158-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-03-2013
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SERV MANT Y REP CAMIONES Y MAQ PRO S.A.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028-90-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - V Región - Dirección Regional
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Freire 102, Esquina Blanco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Freire 102, Esquina Blanco
Comuna Valparaíso
Impuesto 283149,4
Dirección de Envío de la Factura Freire 102, Esquina Blanco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor torsol
Razón Social JUAN CRISTIAN OSSE FERNANDEZ
R.U.T. 12.048.738-8
Sucursal torsol
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101510
Camión volcador1UnidadCAMION SIGLA 5F - CAMB - 485CAMION SIGLA 5F - CAMB - 485 $ 1.490.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490.260 $ 1.490.260
Total Neto $ 1.490.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 283.149
TOTAL OC $ 1.773.409


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.