Orden de Compra. Nº
1028-218-SE24
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ORDEN DE COMPRA DESDE 1028-27-LE24
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Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1028-218-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1028-27-LE24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1028-27-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Vialidad - V Región - Dirección Regional
Razón Social
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
Freire 102, Esquina Blanco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Facturación
Melgarejo 669 piso 12º
Comuna
Valparaíso
Impuesto
2736186,2
Dirección de Envío de la Factura
Melgarejo 669 piso 12º
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
IMPOMATT
Razón Social
IMPORTADORA MATTA SPA
R.U.T.
76.553.669-3
Estado de habilidad
cancel
INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
IMPOMATT
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211903
Equipo para protección
560
Unidad
Antiparras
ANTIPARRA SPY FLEX PLUS REVISAR FICHA
$ 1.870,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.047.200
$ 1.047.200
53102503
Sombreros
460
Unidad
Gorro Pescador
GORRO PESCADOR
$ 6.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.783.000
$ 2.783.000
53102503
Sombreros
250
Unidad
Gorro Polar
GORRO POLAR SE ADJUNTA FICHA TECNICA
$ 6.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.747.500
$ 1.747.500
31241501
Lentes
62
Unidad
Lentes alta montaña
LENTE ALTA MONTAÑA, REVISAR FICHA.
$ 7.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 495.380
$ 495.380
31241501
Lentes
630
Unidad
Lentes UV
LENTE UV MODELO DUAL REVISAR FICHA
$ 3.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.387.700
$ 2.387.700
46181503
Trajes de trabajo protectores
35
Unidad
Traje Térmico
TRAJE TERMICO SIBERIA REVISAR FICHA
$ 74.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.604.000
$ 2.604.000
31211910
Mitones
50
Par
Guante térmico
GUANTE TERMICO COLD WORD REVISAR FICHA
$ 9.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 485.000
$ 485.000
53102402
Calcetines
440
Par
Calceta de cobre
CALCETA COBRE HW REVISAR FICHA
$ 2.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.095.600
$ 1.095.600
53102402
Calcetines
440
Par
Calceta térmica
CALCETA TERMICA MORIX REVISAR FICHA TECNICA
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.755.600
$ 1.755.600
Total Neto
$ 14.400.980
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.736.186
TOTAL OC
$ 17.137.166
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.