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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1028-232-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-04-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Aseo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1028-6-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Vialidad - V Región - Dirección Regional |
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Razón Social |
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Freire 102, Esquina Blanco |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Freire 102, Esquina Blanco |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
279300 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Freire 102, Esquina Blanco |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Coadyuva EIRL |
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Razón Social |
SERVICIOS INTEGRALES JORGE SOFFIA NECKELMANN E.I.R
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R.U.T. |
76.044.486-3 |
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Sucursal |
Coadyuva EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | Pago de factura Nº 197 por convenio de servicio de aseo correspondiente al mes de febrero 2018 | Pago de factura Nº 197 por convenio de servicio de aseo correspondiente al mes de febrero 2018 |
$ 1.470.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.470.000
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$ 1.470.000
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Total Neto
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$ 1.470.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 279.300
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$ 1.749.300
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.