Orden de Compra. Nº1028-59-SE10 "Convenio Servicio de Soporte "
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028-59-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-02-2010
Nombre de la Orden de Compra Convenio Servicio de Soporte
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028-224-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - V Región - Dirección Regional
Razón Social
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Freire 102, Esquina Blanco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Freire 102, Esquina Blanco
Comuna Valparaíso
Impuesto 247570
Dirección de Envío de la Factura Freire 102, Esquina Blanco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DASIS & PRO
Razón Social DASIS Y PRO INGENIERÍA LIMITADA
R.U.T. 77.135.440-8
Sucursal DASIS & PRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211507
Computadores de escritorio1UnidadServicio de soporte técnico y de sistemas  $ 1.303.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.303.000 $ 1.303.000
Total Neto $ 1.303.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 247.570
TOTAL OC $ 1.550.570


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.