Orden de Compra. Nº1028-809-SE12 "CONVENIO FOTOCOPIADO"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028-809-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2012
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO FOTOCOPIADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - V Región - Dirección Regional
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Freire 102, Esquina Blanco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Freire 102, Esquina Blanco
Comuna Valparaíso
Impuesto 1527,41
Dirección de Envío de la Factura Freire 102, Esquina Blanco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Office Center Ltda.
Razón Social HERRERA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 85.784.300-2
Sucursal Office Center Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1UnidadPAGO DE FACTURA Nº 0189045PAGO DE FACTURA Nº 0189045 $ 8.039,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.039 $ 8.039
Total Neto $ 8.039
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.527
TOTAL OC $ 9.566


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.