Orden de Compra. Nº1028871-119-SE24 "P02_13122_FAEP 2.1_RECURSO PEDAGÓGICO_FEBRERO2024"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028871-119-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-02-2024
Nombre de la Orden de Compra P02_13122_FAEP 2.1_RECURSO PEDAGÓGICO_FEBRERO2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028871-19-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
R.U.T. 61.999.330-6
Dirección de Unidad de Compra SERRANO 913
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 218
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
R.U.T. 61.999.330-6
Dirección de Facturación SERRANO 913
Comuna Vallenar
Impuesto 81320
Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-02-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora Amplitud Limitada
Razón Social CONSTRUCTORA AMPLITUD LTDA.
R.U.T. 76.713.407-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Constructora Amplitud Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
Papeles de lija50Unidad no definida LIJA FIERRO N° 180/ LIJA PARA METAL GRANO 180 EN PLIEGO 9X11 $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
31191501
Papeles de lija50Unidad no definida LIJA FIERRO N° 80/ LIJA PARA METAL GRANO 80 EN PLIEGO 9X11 $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
31211904
Brochas20Unidad no definida BROCHA 2 ½”/ BROCHA HELA LINEA CONDECORA DE 2 1/2 $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
39101605
ampolletas fluorescentes10Unidad no definida EQUIPO FLUORECENTE 2X36 WATS/ EQUIPO ESTANCO SIN TUBO 2X36 WATTS $ 10.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
23171608
Herramientas de corte con láser150Unidad no definida DISCO CORTE METAL 41/2 ACERO INOX/ DISCO DE CORTE METAL DE 4 1/2 PARA ACERO INOXIDABLE $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
Total Neto $ 428.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.320
TOTAL OC $ 509.320


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.