Orden de Compra. Nº1028871-1286-SE25 "P02_EE_FAEP 7.2_MAT. ESCOLAR_SEPTIEMBRE 2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028871-1286-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-09-2025
Nombre de la Orden de Compra P02_EE_FAEP 7.2_MAT. ESCOLAR_SEPTIEMBRE 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028871-22-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
R.U.T. 61.999.330-6
Dirección de Unidad de Compra SERRANO 913
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1786
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
R.U.T. 61.999.330-6
Dirección de Facturación SERRANO 913
Comuna Vallenar
Impuesto 13761,32
Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NÚCLEO ESCOLAR
Razón Social NÚCLEO ESCOLAR SPA
R.U.T. 78.076.791-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NÚCLEO ESCOLAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11151701
Hilo de lana6Unidad no definidaMADEJAS DE LANAS, OLIMPIADAS ATACALAR.MADEJAS DE LANAS, OLIMPIADAS ATACALAR. $ 1.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.160 $ 11.160
60131105
Silbato4Unidad no definidaSILBATOS, OLIMPIADAS ATACALAR 2025SILBATOS, OLIMPIADAS ATACALAR 2025 $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.808 $ 16.808
25132002
Globos de aire caliente1Unidad no definidaBOLSA DE GLOBOS DE COLOR (50 UNIDADES), OLIMPIADAS ATACALAR 2025BOLSA DE GLOBOS DE COLOR (50 UNIDADES), OLIMPIADAS ATACALAR 2025 $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
14111509
Artículos de papelería1Unidad no definidaRESMA DE OPALINA BLANCA A4 250 GRS (50 HOJAS), OLIMPIADAS ATACALARRESMA DE OPALINA BLANCA A4 250 GRS (50 HOJAS), OLIMPIADAS ATACALAR $ 7.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.562 $ 7.562
14111610
Cartulina5Unidad no definidaCARTULINA BLANCA, OLIMPIADAS ATACALAR 2025.CARTULINA BLANCA, OLIMPIADAS ATACALAR 2025. $ 492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.460 $ 2.460
60121502
Rotuladores de base disolvente10Unidad no definidaPLUMONES ARTLINE ERMANENTE 90 (5 COLOR NEGRO - 5 COLOR ROJO). OLIMPIADAS ATACALAR 2025PLUMONES ARTLINE ERMANENTE 90 (5 COLOR NEGRO - 5 COLOR ROJO). OLIMPIADAS ATACALAR 2025 $ 1.741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.410 $ 17.410
31201515
Cintas de papel2Unidad no definidaCINTA ADHESIVA DE PAPEL GRUESA (MASKING 48MM), OLIMPIADAS ATACALAR.CINTA ADHESIVA DE PAPEL GRUESA (MASKING 48MM), OLIMPIADAS ATACALAR. $ 1.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.428 $ 2.428
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100Unidad no definidaVASOS PLUMAVIT CHICOS, OLIMPIADAS ATACALAR 2025VASOS PLUMAVIT CHICOS, OLIMPIADAS ATACALAR 2025 $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
Total Neto $ 72.428
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.761
TOTAL OC $ 86.189


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.