Orden de Compra. Nº1028871-1433-SE25 "P02_40340_SUB.GRAL.Y/O SUB. INTERNADO_NOV25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028871-1433-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-11-2025
Nombre de la Orden de Compra P02_40340_SUB.GRAL.Y/O SUB. INTERNADO_NOV25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028871-10-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
R.U.T. 61.999.330-6
Dirección de Unidad de Compra SERRANO 913
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2346
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
R.U.T. 61.999.330-6
Dirección de Facturación SERRANO 913
Comuna Vallenar
Impuesto 2368030,61
Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ared Belén de Casia
Razón Social ARED BELÉN DE CASIA BRUNA VELIS
R.U.T. 19.467.706-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ared Belén de Casia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas1Unidad no definidaServicio de entrega de raciones alimenticias diarias en Internado Hogar Liceo Bicentenario Alto del Carmen, para Alumnos internados, Inspectores y Cuidadores, por las 4 comidas diarias en Establecimiento (desayuno, Almuerzo, colación y Cena). Saldo septiembre 2025.RACIONES SALDO SEPTIEMBRE, DESAYUNO, ALMUERZO, COLACION, CENA. INTERNADO LICEO BICENTENARIO ALTO DEL CARMEN. $ 5.150.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.150.299 $ 5.150.299
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas1UnidadServicio de entrega de raciones alimenticias diarias en Internado Hogar Liceo Bicentenario Alto del Carmen, para Alumnos internados, Inspectores y Cuidadores, por las 4 comidas diarias en Establecimiento (desayuno, Almuerzo, colación y Cena). Octubre 2025RACIONES OCTUBRE, DESAYUNO, ALMUERZO, COLACION, CENA. INTERNADO LICEO BICENTENARIO ALTO DEL CARMEN. $ 7.313.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.313.020 $ 7.313.020
Total Neto $ 12.463.319
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.368.031
TOTAL OC $ 14.831.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.