Orden de Compra. Nº1028871-1455-SE25 "P02_498_SEP_MATERIAL ESCOLAR_NOVIEMBRE 2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028871-1455-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-11-2025
Nombre de la Orden de Compra P02_498_SEP_MATERIAL ESCOLAR_NOVIEMBRE 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028871-22-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
R.U.T. 61.999.330-6
Dirección de Unidad de Compra SERRANO 913
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2407
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
R.U.T. 61.999.330-6
Dirección de Facturación SERRANO 913
Comuna Vallenar
Impuesto 3697,4
Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NÚCLEO ESCOLAR
Razón Social NÚCLEO ESCOLAR SPA
R.U.T. 78.076.791-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NÚCLEO ESCOLAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina10Unidad no definidaCARTULINA PLATEADA, SEGÚN CONVENIO. ESCUELA ALGARROBILLACARTULINA PLATEADA, SEGÚN CONVENIO. ESCUELA ALGARROBILLA $ 554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.540 $ 5.540
14111610
Cartulina10Unidad no definidaCARTULINA DORADA, SEGÚN CONVENIO. ESCUELA ALGARROBILLACARTULINA DORADA, SEGÚN CONVENIO. ESCUELA ALGARROBILLA $ 554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.540 $ 5.540
60123001
Figuras de goma Eva10Unidad no definidaGOMA EVA GLITTER DORADA, SEGÚN CONVENIO, ESCUELA ALGARROBILLAGOMA EVA GLITTER DORADA, SEGÚN CONVENIO, ESCUELA ALGARROBILLA $ 838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.380 $ 8.380
Total Neto $ 19.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.697
TOTAL OC $ 23.157


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.