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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1028871-152-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-05-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
P02_448_MATENIMIENTO_REPARACION Y MAT._MAYO2022 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1028871-27-LQ21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
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R.U.T. |
61.999.330-6 |
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Dirección de Facturación |
SERRANO 913 |
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Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
15886,5175 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SERRANO 913 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-05-2022 |
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Proveedor |
Ferretería Lonza y Cía. Ltda. |
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Razón Social |
FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
80.559.400-4 |
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Sucursal |
Ferretería Lonza y Cía. Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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13101708
| Silicona VMQ y PMQ y PVMQ | 10 | Unidad no definida | | SOUDAL SILIC BAÑO-COCIN. TRANSP C/FUNG |
$ 3.319,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.190
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$ 33.190
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25171905
| Válvulas de neumáticos | 1 | Unidad no definida | | NEUMATICO PANTANERO 350X8 |
$ 3.529,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.529
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$ 3.529
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46181703
| Máscara de soldador | 1 | Unidad no definida | | MASCARA FOTODSENSIBLE ATOM KRAPTER |
$ 17.647,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.647
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$ 17.647
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31211903
| Equipo para protección | 1 | Unidad no definida | | COLETO SOLDADOR CUERO 0.60X0.90 |
$ 12.857,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.857
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$ 12.857
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39121436
| Electrodos | 5 | Unidad no definida | | ELECTRODO 6011 3/32" HYUNDAI 1KG |
$ 3.278,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.390
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$ 16.390
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Total Neto
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$ 83.613
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.887
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$ 99.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.