|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1028871-152-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
13-03-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
P01_ADM_RESTO_INS. COMPUTACIONAL_MARZO 2024 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1028871-34-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
|
|
R.U.T. |
61.999.330-6 |
|
Dirección de Facturación |
SERRANO 913 |
|
Comuna |
Vallenar
|
|
Impuesto |
7328,49 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SERRANO 913 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
14-03-2024 |
|
|
|
Proveedor |
CASA DON JULIO - Casa Matriz |
|
Razón Social |
SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA
|
|
R.U.T. |
53.283.900-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
CASA DON JULIO - Casa Matriz |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
26111722
| Adaptador de batería o accesorios | 2 | Unidad no definida | BATERÍA REC. 12V 9A IA POWER CJ12-9 | BATERÍA REC. 12V 9A IA POWER CJ12-9 |
$ 19.286,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 38.572
|
$ 38.571
|
|
|
Total Neto
|
$ 38.571
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 7.328
|
|
$ 45.899
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.