Orden de Compra. Nº1028871-178-AG20 "P02_11030_FAEP_3_1_MATERIAL DE ASEO_MAR2020"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública de Huasco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028871-178-AG20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-03-2020
Nombre de la Orden de Compra P02_11030_FAEP_3_1_MATERIAL DE ASEO_MAR2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social Servicio Local de Educación Pública de Huasco
R.U.T. 61.999.330-6
Dirección de Unidad de Compra SERRANO 913
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 281
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública de Huasco
R.U.T. 61.999.330-6
Dirección de Facturación SERRANO 913
Comuna Vallenar
Impuesto 24862,83
Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-03-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL JAYSON
Razón Social MAURICIO RAMON DIAZ ROA
R.U.T. 12.940.004-8
Sucursal COMERCIAL JAYSON
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas5Unidad no definida TRAPEROS $ 841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.205 $ 4.205
47131615
Escobillones5Unidad no definida ESCOBILLONES $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.305 $ 6.305
47131805
Limpiadores de uso general5Unidad no definida LIMPIA PISO $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.565 $ 12.565
12141901
Cloro Cl10Unidad no definida CLORO $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.480
47131502
Paños de limpieza2Unidad no definida PAÑO DE SACUDIR PACK 3 UNID $ 841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.682 $ 1.682
30181515
Estanque del WC5Unidad no definida PASTILLAS PARA ESTANQUE $ 421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.105 $ 2.105
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos5Unidad no definida CERA PISO MADERA $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.305 $ 6.305
47131811
Productos de lavandería2Unidad no definida DETERGENTE $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
47131830
Productos de limpieza de muebles3Unidad no definida LUSTRA MUEBLES $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.496 $ 2.496
47131816
Desodorantes5Unidad no definida DESODORANTES $ 1.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.675 $ 5.675
47121702
Envases para residuos o forros rígidos3Unidad no definida PAPELERO $ 3.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.834 $ 9.834
14111704
Papel higiénico10Unidad no definida CONFORT INDUSTRIAL $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.130 $ 15.130
14111703
Toallas de papel5Unidad no definida TOALLA NOVA $ 6.551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.755 $ 32.756
47131611
Palas para basura2Unidad no definida PALA $ 842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.684 $ 1.684
53131608
Jabones2Unidad no definida JABÓN LIQUIDO $ 2.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.884 $ 5.884
10191509
Insecticidas5Unidad no definida RAID $ 2.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.550 $ 12.550
Total Neto $ 130.857
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.863
TOTAL OC $ 155.720


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.