Orden de Compra. Nº1028871-239-SE24 "P02_EE_DESAYUNOS Y ALMUERZOS_FAEP 7.1.1_ABRIL2024"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028871-239-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2024
Nombre de la Orden de Compra P02_EE_DESAYUNOS Y ALMUERZOS_FAEP 7.1.1_ABRIL2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028871-28-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
R.U.T. 61.999.330-6
Dirección de Unidad de Compra SERRANO 913
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 574
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
R.U.T. 61.999.330-6
Dirección de Facturación SERRANO 913
Comuna Vallenar
Impuesto 655500
Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gastro-hacienda
Razón Social MIRTA ANTONIA DEL CARMEN CARMONA ORELLANA
R.U.T. 14.099.857-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal gastro-hacienda
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel150UnidadDESAYUNO INDIVIDUAL; TÉ O CAFE, JUGO, SANDWICH, TROZO TORTA (SERVICIO EN DEPENDENCIAS) FECHA 14 DE MAYO 2024. DESAYUNO INDIVIDUAL; TÉ O CAFE, JUGO, SANDWICH, TROZO TORTA (SERVICIO EN DEPENDENCIAS) FECHA 14 DE MAYO 2024. $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel150UnidadALMUERZO COMPLETO;ENTRADA, ALMUERZO Y POSTRE (SERVICIO EN DEPENDENCIA) FECHA 14 DE MAYO 2024. ALMUERZO COMPLETO;ENTRADA, ALMUERZO Y POSTRE (SERVICIO EN DEPENDENCIA) FECHA 14 DE MAYO 2024. $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250.000 $ 2.250.000
Total Neto $ 3.450.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 655.500
TOTAL OC $ 4.105.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.