Orden de Compra. Nº1028871-24-SE25 "P01_ADM_RESTO_MATERIAL DE ASEO_ENERO 2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028871-24-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-01-2025
Nombre de la Orden de Compra P01_ADM_RESTO_MATERIAL DE ASEO_ENERO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028871-18-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
R.U.T. 61.999.330-6
Dirección de Unidad de Compra SERRANO 913
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 33
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
R.U.T. 61.999.330-6
Dirección de Facturación SERRANO 913
Comuna Vallenar
Impuesto 67970,6
Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAIKEN
Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA
R.U.T. 76.872.717-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KAIKEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel1Unidad no definidaMANGA TOALLA DE PAPEL 12,5 MT.MANGA TOALLA DE PAPEL 12,5 MT. $ 12.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.816 $ 12.816
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo10Unidad no definidaBOLSA CAMISETA GRANDE 60X70 COLOR BLANCOBOLSA CAMISETA GRANDE 60X70 COLOR BLANCO $ 15.803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.030 $ 158.030
42171917
Estuches o bolsas de primeros auxilios para los se2Unidad no definidaBOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOSBOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS $ 25.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.128 $ 50.128
12191501
Solventes aromáticos24Unidad no definidaDESINFECTANTE AMBIENTALDESINFECTANTE AMBIENTAL $ 2.594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.256 $ 62.256
12191501
Solventes aromáticos12Unidad no definidaDESODORANTE AMBIENTALDESODORANTE AMBIENTAL $ 1.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.880 $ 20.880
12191501
Solventes aromáticos10Unidad no definidaALCOHOL EN AEROSOL DESINFECTANTEALCOHOL EN AEROSOL DESINFECTANTE $ 5.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.630 $ 53.630
Total Neto $ 357.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.971
TOTAL OC $ 425.711


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.