|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1028871-244-AG20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
16-03-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
P02_E.E_FAEP_7_1_DESINFECTANTE_MAR2020 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio Local de Educación Pública de Huasco
|
|
R.U.T. |
61.999.330-6 |
|
Dirección de Facturación |
SERRANO 913 |
|
Comuna |
Vallenar
|
|
Impuesto |
47420,181 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SERRANO 913 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
16-03-2020 |
|
|
|
Proveedor |
COMERCIAL JAYSON |
|
Razón Social |
MAURICIO RAMON DIAZ ROA
|
|
R.U.T. |
12.940.004-8 |
|
Sucursal |
COMERCIAL JAYSON |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
12141901
| Cloro Cl | 270 | Unidad no definida | | CLORO DE LITRO |
$ 924,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 249.480
|
$ 249.580
|
|
|
Total Neto
|
$ 249.580
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 47.420
|
|
$ 297.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.