Orden de Compra. Nº1028871-2868-SE19 "TRANSPORTE ESCOLAR SEPTIEMBRE CARLOS BOLADOS"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública de Huasco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028871-2868-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-10-2019
Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE ESCOLAR SEPTIEMBRE CARLOS BOLADOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social Servicio Local de Educación Pública de Huasco
R.U.T. 61.999.330-6
Dirección de Unidad de Compra SERRANO 913
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3509
Usuario SIGFE Elizabeth Rivera Martinez
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública de Huasco
R.U.T. 61.999.330-6
Dirección de Facturación SERRANO 913
Comuna Vallenar
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor pullmandelvalle
Razón Social CARLOS HUMBERTO BOLADOS RIQUELME
R.U.T. 12.025.053-1
Sucursal pullmandelvalle
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141604
Servicios de transporte1UnidadTRANSPORTE ESCOLAR A ESCUELA RICARDO CAMPILLAY MES DE SEPTIEMBRE. 18 DÍAS RECORRIDOS.SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR; RECORRIDO DESDE LA LOCALIDAD DE LAS MARQUEZAS; ESTABLECIMIENTOS DE ALTO DEL CARMEN; COMUNA DE ALTO DEL CARMEN; CANTIDAD REFERENCIAL DE PASAJEROS 42; VALOR TOPE RECORRIDO $1,500,000; FRECUENCIA DIARIA IDA Y REGRESO. SE $ 1.480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.480.000 $ 1.480.000
81141604
Servicios de transporte1UnidadTRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA GREGORIO CASTILLO MARÍN. MES DE SEPTIEMBRE. 18 DÍAS RECORRIDOS.SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR;RECORRID O DESDE 4 PALOMAS; A ESC. GREGORIO CASTILLO; COMUNA VALLENAR; CANTIDAD REFERENCIAL PASAJEROS 44; VALOR TOPE RECORRIDO $990,000; FRECUENCIA DIARIA IDA Y REGRESO. SEGUN BASES. $ 990.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990.000 $ 990.000
81141604
Servicios de transporte1UnidadTRASPORTE ESCOLAR DESDE SECTOR EL TRANSITO A LICEO ALTO DEL CARMEN MES DE SEPTIEMBRE. 18 DÍAS RECORRIDOS.SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR; RECORRIDO DESDE LA LOCALIDAD DE EL TRANSITO; LICEO ALTO DEL CARMEN; COMUNA DE ALTO DEL CARMEN; CANTIDAD REFERENCIAL DE PASAJEROS 35; VALOR TOPE RECORRIDO $2,300,000; FRECUENCIA DIARIA IDA Y REGRESO. SEGUN BASES. $ 2.250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250.000 $ 2.250.000
Total Neto $ 4.720.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 4.720.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.