Orden de Compra. Nº1028871-35-AG26 "P01_ADM CENTRAL_RESTO_MATERIAL DE ASEO_ENERO 2026"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028871-35-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-01-2026
Nombre de la Orden de Compra P01_ADM CENTRAL_RESTO_MATERIAL DE ASEO_ENERO 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
R.U.T. 61.999.330-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 41
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
R.U.T. 61.999.330-6
Dirección de Facturación SERRANO 913
Comuna Vallenar
Impuesto 48708,97
Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Emilux
Razón Social EMILUX SPA
R.U.T. 77.145.623-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Emilux
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191601
Solventes de alcohol10UnidadALCOHOL AEROSOL CON GLICERINA 350 ML.ALCOHOL AEROSOL CON GLICERINA 350 ML. $ 6.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.720 $ 60.720
47131803
Desinfectantes domésticos48UnidadDESINFECTANTE AMBIENTAL EN AEROSOLDESINFECTANTE AMBIENTAL EN AEROSOL $ 2.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.680 $ 103.680
47131803
Desinfectantes domésticos12UnidadDESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOLDESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL $ 1.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.488 $ 13.488
47121701
Bolsas de basura30PaqueteBOLSAS DE BASURA 110X120 CARGA PESADA (PAQUETES)BOLSAS DE BASURA 110X120 CARGA PESADA (PAQUETES) $ 2.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.460 $ 68.460
14111703
Toallas de papel1Unidad no definidaMANGA TOALLA DE PAPEL 12,5 (24 ROLLOS)MANGA TOALLA DE PAPEL 12,5 (24 ROLLOS) $ 10.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.015 $ 10.015
Total Neto $ 256.363
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.709
TOTAL OC $ 305.072


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.