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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1028871-437-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
P02_461_SEP_ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS_JUL2023 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1028871-28-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
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R.U.T. |
61.999.330-6 |
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Dirección de Facturación |
SERRANO 913 |
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Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
26267,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SERRANO 913 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
gastro-hacienda |
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Razón Social |
MIRTA ANTONIA DEL CARMEN CARMONA ORELLANA
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R.U.T. |
14.099.857-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
gastro-hacienda |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101604
| Concesionarios de casino de comida | 1 | Unidad no definida | 35 colaciones que consistan en lo siguiente: 1 botella de ½ de agua, 1 jugo individual sin azúcar, 2 paquetes de galletas individuales nutra bien (avena-chocolate), 1 barra de cereal, 1 brownie sin azúcar. | - 35 botellas de agua mineral de 500cc
- 35 jugos individuales
- 70 paquetes de galletas individuales nutra
- 35 barra cereal
- 35 brownie sin azúcar |
$ 138.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 138.250
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$ 138.250
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Total Neto
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$ 138.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.268
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$ 164.518
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.