|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1028871-4698-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-12-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TRASLADO DE PERSONAS ESC.FRONTERIZA RBD 11025 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1028871-14-LP19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio Local de Educación Pública de Huasco
|
|
R.U.T. |
61.999.330-6 |
|
Dirección de Facturación |
SERRANO 913 |
|
Comuna |
Vallenar
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SERRANO 913 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
16-12-2019 |
|
|
|
Proveedor |
buses pallauta |
|
Razón Social |
LUIS ANTONIO PALLAUTA TORRES
|
|
R.U.T. |
11.725.088-1 |
|
Sucursal |
buses pallauta |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad no definida | | TRASLADO DE PERSONAS DESDE EL CORRAL- LAS BREAS- SAN FELIX - LA HIGUERITA- CRUCECITA - RETAMO , HASTA LA ESCUELA FRONTERIZA SAN FELIX , IDA Y VUELTA - EL DIA 18 DE DICIEMBRE , HORARIO DE SALIDA A LAS 17:30 - REGRESO 01:00 AM. |
$ 360.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 360.000
|
$ 360.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 360.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 360.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.