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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1028871-561-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-09-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
P02_EE_(SUB GNRAL)_MANT DE VEHICULOS_SEPT21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1028871-17-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
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R.U.T. |
61.999.330-6 |
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Dirección de Facturación |
SERRANO 913 |
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Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
74882,42 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SERRANO 913 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CHT-SS |
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Razón Social |
CARLOS ANAR HONORES TORRES Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
76.433.830-8 |
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Sucursal |
CHT-SS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25172112
| Sistemas de control de la estabilidad del vehículo | 1 | Unidad | SERVICIO DE MANTENICION VEHICULO VOLARE W8, PATENTE CVSG93. RBD 486, 487, 13134, 489. SEGUN COTIZACION ADJUNTA. | SERVICIO DE MANTENICION VEHICULO VOLARE W8, PATENTE CVSG93. RBD 486, 487, 13134, 489. SEGUN COTIZACION ADJUNTA. |
$ 394.118,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 394.118
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$ 394.118
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Total Neto
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$ 394.118
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 74.882
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$ 469.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.