Orden de Compra. Nº1028871-597-SE23 "P02_452_SEP_INSUMOS COMPUTACIONAL_AGOSTO2023"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028871-597-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-08-2023
Nombre de la Orden de Compra P02_452_SEP_INSUMOS COMPUTACIONAL_AGOSTO2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028871-12-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
R.U.T. 61.999.330-6
Dirección de Unidad de Compra SERRANO 913
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1339
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
R.U.T. 61.999.330-6
Dirección de Facturación SERRANO 913
Comuna Vallenar
Impuesto 99750
Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-08-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CASA DON JULIO - Casa Matriz
Razón Social SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA
R.U.T. 53.283.900-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CASA DON JULIO - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111704
Cargadores de baterías5Unidad no definidaCARGADOR NOTEBOOK BELL 45WCARGADOR DELL 19.5V 45W $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
39121311
Accesorios eléctricos4Unidad no definidaSWITCH 24 PORT. GIGABIT TP LINKCOMP. SWITCH 24P GIGIBITTL - SG 1024D TP- Ii $ 115.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.000 $ 460.000
Total Neto $ 525.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.750
TOTAL OC $ 624.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.