Orden de Compra. Nº1028871-625-SE24 "P02_471_OTROS MAT. DE USOS_FAEP 7.1_SEPTIEMBRE2024"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028871-625-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-09-2024
Nombre de la Orden de Compra P02_471_OTROS MAT. DE USOS_FAEP 7.1_SEPTIEMBRE2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028871-42-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
R.U.T. 61.999.330-6
Dirección de Unidad de Compra SERRANO 913
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1560
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
R.U.T. 61.999.330-6
Dirección de Facturación SERRANO 913
Comuna Vallenar
Impuesto 67301,8
Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VBC GROUP SPA
Razón Social VBC GROUP SPA
R.U.T. 77.350.794-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VBC GROUP SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
Sobres estándar1Unidad no definida SOBRES PARA TERMO LAMINAR TAMAÑO OFICIO (100 UNIDADES) $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
60121402
Marcos de secciones de madera50Unidad no definida MARCOS PARA DIPLOMA FORMATO CARTA BORDE DELGADO COLOR CAFE $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
44121506
Sobres estándar10Unidad no definida SOBRES DE PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO A4 (10 UNIDADES ) $ 5.842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.420 $ 58.420
56101907
Funda para muebles100Unidad no definida FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO CARTA $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
56101907
Funda para muebles100Unidad no definida FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO $ 53,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300 $ 5.300
Total Neto $ 354.220
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.302
TOTAL OC $ 421.522


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.