Orden de Compra. Nº1028871-642-SE23 "P02_463_FAEP 7.1_SALIDA PEDAGÓGICA_SEPT2023"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028871-642-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-09-2023
Nombre de la Orden de Compra P02_463_FAEP 7.1_SALIDA PEDAGÓGICA_SEPT2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028871-24-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
R.U.T. 61.999.330-6
Dirección de Unidad de Compra SERRANO 913
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1422
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
R.U.T. 61.999.330-6
Dirección de Facturación SERRANO 913
Comuna Vallenar
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor buses pallauta
Razón Social LUIS ANTONIO PALLAUTA TORRES
R.U.T. 11.725.088-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal buses pallauta
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaSERVICIO DE TRASLADO DE 35 PASAJEROS APROX DESDE LA ESCUELA ROBERTO CUADRA DE DOMEYKO HASTA LA COMUNA DE VALLENAR, FECHA 07/09/2023 HORA DE SALIDA 08:30 APROX RETORNO 13:30 HRSSERVICIO DE TRASLADO DE 35 PASAJEROS APROX DESDE LA ESCUELA ROBERTO CUADRA DE DOMEYKO HASTA LA COMUNA DE VALLENAR, FECHA 07/09/2023 HORA DE SALIDA 08:30 APROX RETORNO 13:30 HRS $ 402.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.800 $ 402.800
Total Neto $ 402.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 402.800

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.