Orden de Compra. Nº1028871-697-SE24 "P02_469_SEP_MATERIAL PAQUETERÍA_OCTUBRE 2024"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028871-697-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-10-2024
Nombre de la Orden de Compra P02_469_SEP_MATERIAL PAQUETERÍA_OCTUBRE 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028871-23-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
R.U.T. 61.999.330-6
Dirección de Unidad de Compra SERRANO 913
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1661
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
R.U.T. 61.999.330-6
Dirección de Facturación SERRANO 913
Comuna Vallenar
Impuesto 11288,23874245
Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 4983327K
Razón Social TERESITA DE JESÚS MARCHANT AHUMADA
R.U.T. 4.983.327-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 4983327K
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121803
Lino10Unidad no definidaMETROS DE GÉNERO AZULMETROS DE GÉNERO AZUL $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.202
11121803
Lino10Unidad no definidaMETROS DE GÉNERO BLANCOMETROS DE GÉNERO BLANCO $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.202
11121803
Lino5Unidad no definidaMETROS DE GÉNERO DORADOMETROS DE GENERO DORADO $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.101
11121803
Lino5Unidad no definidaMETROS DE GÉNERO ROJOMETROS DE GÉNERO ROJO $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.101
12352310
Siliconas100Unidad no definidaBARRAS DE SILICONABARRAS DE SILICONA $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.807
Total Neto $ 59.412
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.288
TOTAL OC $ 70.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.