Orden de Compra. Nº1028871-801-SE25 "P02_995056_JUNJI_MAT. ELECTRICO_MARZO 2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028871-801-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-03-2025
Nombre de la Orden de Compra P02_995056_JUNJI_MAT. ELECTRICO_MARZO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028871-34-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
R.U.T. 61.999.330-6
Dirección de Unidad de Compra SERRANO 913
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 348
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
R.U.T. 61.999.330-6
Dirección de Facturación SERRANO 913
Comuna Vallenar
Impuesto 25559,18
Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CASA DON JULIO - Casa Matriz
Razón Social SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA
R.U.T. 53.283.900-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CASA DON JULIO - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121522
Contactos eléctricos1Unidad no definidaMATERIAL ELECTRICO SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA, JARDÍN INFANTIL RAYITO DE SOL.MATERIAL ELECTRICO SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA, JARDÍN INFANTIL RAYITO DE SOL. $ 46.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.252 $ 46.252
39121522
Contactos eléctricos1Unidad no definidaMATERIAL ELECTRICO SEGÚN ADJUNTO, CONVENIO, JARDÍN INFANTIL RAYITO DE SOL.MATERIAL ELECTRICO SEGÚN ADJUNTO, CONVENIO, JARDÍN INFANTIL RAYITO DE SOL. $ 88.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.270 $ 88.270
Total Neto $ 134.522
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.559
TOTAL OC $ 160.081


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.