Orden de Compra. Nº1028871-885-SE24 "P02_486_SEP_COLACIONES_NOVIEMBRE 2024"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028871-885-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2024
Nombre de la Orden de Compra P02_486_SEP_COLACIONES_NOVIEMBRE 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028871-28-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
R.U.T. 61.999.330-6
Dirección de Unidad de Compra SERRANO 913
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2213
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
R.U.T. 61.999.330-6
Dirección de Facturación SERRANO 913
Comuna Vallenar
Impuesto 109725
Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gastro-hacienda
Razón Social MIRTA ANTONIA DEL CARMEN CARMONA ORELLANA
R.U.T. 14.099.857-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal gastro-hacienda
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio200Unidad no definida200 COLACIONES, SANDWICH JAMÓN QUESO, JUGO INDIVIDUAL, CEREAL BAR, MINI GALLETAS, 20 DE NOVIEMBRE, LICEO JOSÉ SANTOS OSSA200 COLACIONES, SANDWICH JAMÓN QUESO, JUGO INDIVIDUAL, CEREAL BAR, MINI GALLETAS, 20 DE NOVIEMBRE, LICEO JOSÉ SANTOS OSSA $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
90101802
Reparto de comidas a domicilio150Unidad no definida150COLACIONES, SANDWICH JAMÓN QUESO, JUGO INDIVIDUAL, CEREAL BAR, MINI GALLETAS, 200 VASOS PLÁSTICOS Y 150 VASOS TÉRMICOS, 26 AL 28 DE NOVIEMBRE, LICEO JOSÉ SANTOS OSSA150 COLACIONES, SANDWICH JAMÓN QUESO, JUGO INDIVIDUAL, CEREAL BAR, MINI GALLETAS, 200 VASOS PLÁSTICOS Y 150 VASOS TÉRMICOS,26 AL 28 DE NOVIEMBRE, LICEO JOSÉ SANTOS OSSA $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.500 $ 277.500
Total Neto $ 577.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 109.725
TOTAL OC $ 687.225


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.