Orden de Compra. Nº1028871-90-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1028871-4-LP20"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública de Huasco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028871-90-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-02-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1028871-4-LP20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028871-4-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social Servicio Local de Educación Pública de Huasco
R.U.T. 61.999.330-6
Dirección de Unidad de Compra SERRANO 913
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 147
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública de Huasco
R.U.T. 61.999.330-6
Dirección de Facturación SERRANO 913
Comuna Vallenar
Impuesto 0,19
Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OSCAR HUMBERTO
Razón Social OSCAR HUMBERTO TAPIA ILLANES
R.U.T. 13.744.362-7
Sucursal OSCAR HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102401
Servicios de pintura de exteriores1UnidadOC SOLO INFORMATIVA Y CON VALOR $1.- SOLO REVERENCIAL PRODUCTO DE ADJUDICACIÓN SERVICIO DE PINTURA,HUASCO-FREIRINA SLEP DESDE 1028871-4-LP20 LAS OC SE IRÁN GENERANDO SEGÚN TRABAJOS Y/O REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR PARTE DEL ÁREA DE SS.GG. QUIENES ADMINISTRARAN EL CONTRATO RESULTANTE DE ESTA LICITACIÓN Y SEGÚN VALORES DE LA OFERTA ADJUDICADA.TRABAJO CON MANO DE OBRA LOCAL, PERSONAL CALIFICADO. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y GARANTIA DE TRABAJO ENTREGADO. MAQUINAS, HERRAMIENTAS E INSUMOS CUMPLIENDO STANDARES DE CALIDAD, SEGURIDAD Y EFICIENCIA. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
Total Neto $ 1
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 1


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.