Orden de Compra. Nº
1028897-1004-SE24
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SP 06/769 COMPRA ALIMENTOS ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS ESCUELA CATRIANCHE, RBD 6602, SEP, LINEA 3, DRL
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1028897-1004-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
SP 06/769 COMPRA ALIMENTOS ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS ESCUELA CATRIANCHE, RBD 6602, SEP, LINEA 3, DRL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1028897-28-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Subdirección de administración y finanzas
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T.
65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra
Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1188 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T.
65.154.272-3
Dirección de Facturación
Pedro de Valdivia N° 241
Comuna
Carahue
Impuesto
58422,15
Dirección de Envío de la Factura
Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Nury Márquez Macías
Razón Social
NURY CRISTINA MÁRQUEZ MACÍAS
R.U.T.
11.718.151-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Nury Márquez Macías
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202311
Bebidas
2
Unidad no definida
BEBIDA DE FANTASÍA GASIFICADA COLA NORMAL 3 LITRS
$ 3.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
50202311
Bebidas
1
Unidad no definida
BEBIDA DE FANTASÍA GASIFICADA NARANJA NORMAL 3 LITRS
$ 3.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.300
$ 3.300
50131801
Queso natural
1
Unidad no definida
QUESO MANTECOSO 1 KILO
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
30
Unidad no definida
ALFAJORES ARTESANALES
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.500
$ 31.500
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
50
Unidad no definida
EMPANADAS HORNO
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.000
$ 140.000
50101717
Semillas o frutos secos pelados
2
Unidad no definida
TRIGO MOTE 1 KILO
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
50201711
Té instantáneo
1
Caja
TE EN BOLSAS "CAJA 100 BOLSITAS"
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.202
$ 4.202
50201706
Café
1
Tarro
CAFÉ INSTANTANEO TRADICIONAL "TARRO 170 GRS"
$ 5.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.300
$ 5.300
50111510
Carne de ave o carne fresca
5
kilogramo
CARNE VACUNO POSTA 1 KILO
$ 15.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.500
$ 77.500
50101717
Semillas o frutos secos pelados
1
kilogramo
HUESILLOS 1 KILO
$ 7.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.563
$ 7.563
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
2
kilogramo
AZÚCAR GRANULADA 1 KILO
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
50171551
Sal de cocina o de mesa
1
kilogramo
SAL FINA
$ 720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 720
$ 720
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles
3
Litro
ACEITE VEGETAL
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.600
$ 9.600
Total Neto
$ 307.485
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 58.422
TOTAL OC
$ 365.907
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.