Orden de Compra. Nº1028897-1004-SE24 "SP 06/769 COMPRA ALIMENTOS ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS ESCUELA CATRIANCHE, RBD 6602, SEP, LINEA 3, DRL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-1004-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-08-2024
Nombre de la Orden de Compra SP 06/769 COMPRA ALIMENTOS ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS ESCUELA CATRIANCHE, RBD 6602, SEP, LINEA 3, DRL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-28-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1188 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 58422,15
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nury Márquez Macías
Razón Social NURY CRISTINA MÁRQUEZ MACÍAS
R.U.T. 11.718.151-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Nury Márquez Macías
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas2Unidad no definidaBEBIDA DE FANTASÍA GASIFICADA COLA NORMAL 3 LITRS   $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
50202311
Bebidas1Unidad no definidaBEBIDA DE FANTASÍA GASIFICADA NARANJA NORMAL 3 LITRS   $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
50131801
Queso natural1Unidad no definidaQUESO MANTECOSO 1 KILO   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos30Unidad no definidaALFAJORES ARTESANALES   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos50Unidad no definidaEMPANADAS HORNO   $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
50101717
Semillas o frutos secos pelados2Unidad no definidaTRIGO MOTE 1 KILO   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
50201711
Té instantáneo1CajaTE EN BOLSAS "CAJA 100 BOLSITAS"   $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
50201706
Café1TarroCAFÉ INSTANTANEO TRADICIONAL "TARRO 170 GRS"   $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300 $ 5.300
50111510
Carne de ave o carne fresca5kilogramoCARNE VACUNO POSTA 1 KILO   $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.500 $ 77.500
50101717
Semillas o frutos secos pelados1kilogramoHUESILLOS 1 KILO   $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos2kilogramoAZÚCAR GRANULADA 1 KILO   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
50171551
Sal de cocina o de mesa1kilogramoSAL FINA   $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720 $ 720
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles3LitroACEITE VEGETAL   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
Total Neto $ 307.485
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.422
TOTAL OC $ 365.907


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.