Orden de Compra. Nº1028897-1069-SE23 "SP 260/793 MANTENCION Y REPARACION LICEO BARROS ARANA RBD 6397/LINEA 3 /FAEP/NVG "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-1069-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-10-2023
Nombre de la Orden de Compra SP 260/793 MANTENCION Y REPARACION LICEO BARROS ARANA RBD 6397/LINEA 3 /FAEP/NVG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-1-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1348 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 882930
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ClementeIbacache
Razón Social CLEMENTE WILFREDO IBACACHE MATAMALA
R.U.T. 11.603.694-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ClementeIbacache
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153007
Artículo de instalación8,4Unidad no definidaPROVISION E INSTALACION DE HOJALATERIA EN GENERAL, PIEZAS ESPECIALES  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000
23153007
Artículo de instalación5Unidad no definida0PROVISION E INSTALACION DE SOMBRERETES O CACHIMBAS DE ACERO GALVANIZADO  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
23153007
Artículo de instalación9Unidad no definidaPROVISION E INSTALACION DE CAÑONES 6”.  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
23153007
Artículo de instalación4Unidad no definidaPROVISION E INSTALACIÓN ESTUFAS COMBUSTIÓN LENTA CON KIT, CAÑONES Y ACCESORIOS. (MANTA, GORRO, FORROS Y ROSETA).  $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000.000 $ 4.000.000
Total Neto $ 4.647.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 882.930
TOTAL OC $ 5.529.930


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.