|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1028897-1069-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
24-10-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SP 260/793 MANTENCION Y REPARACION LICEO BARROS ARANA RBD 6397/LINEA 3 /FAEP/NVG |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1028897-1-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
|
|
R.U.T. |
65.154.272-3 |
|
Dirección de Facturación |
Pedro de Valdivia N° 241 |
|
Comuna |
Carahue
|
|
Impuesto |
882930 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro de Valdivia N° 241 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ClementeIbacache |
|
Razón Social |
CLEMENTE WILFREDO IBACACHE MATAMALA
|
|
R.U.T. |
11.603.694-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ClementeIbacache |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
23153007
| Artículo de instalación | 8,4 | Unidad no definida | PROVISION E INSTALACION DE HOJALATERIA EN GENERAL, PIEZAS ESPECIALES | |
$ 30.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 252.000
|
$ 252.000
|
23153007
| Artículo de instalación | 5 | Unidad no definida | 0PROVISION E INSTALACION DE SOMBRERETES O CACHIMBAS DE ACERO GALVANIZADO | |
$ 25.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 125.000
|
$ 125.000
|
23153007
| Artículo de instalación | 9 | Unidad no definida | PROVISION E INSTALACION DE CAÑONES 6”. | |
$ 30.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 270.000
|
$ 270.000
|
23153007
| Artículo de instalación | 4 | Unidad no definida | PROVISION E INSTALACIÓN ESTUFAS COMBUSTIÓN LENTA CON KIT, CAÑONES Y ACCESORIOS. (MANTA, GORRO, FORROS Y ROSETA). | |
$ 1.000.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.000.000
|
$ 4.000.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.647.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 882.930
|
|
$ 5.529.930
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.