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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1028897-11-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-01-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
sp 01/13 MATERIALES SALA CUNA LAS GOLONDRINAS JUNJI (CV) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1028897-2-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
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R.U.T. |
65.154.272-3 |
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Dirección de Facturación |
Pedro de Valdivia N° 241 |
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Comuna |
Carahue
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Impuesto |
170861,68 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro de Valdivia N° 241 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JORGE ADERCIO |
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Razón Social |
JORGE ADERCIO FICA SUAZO
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R.U.T. |
11.246.008-k |
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Sucursal |
JORGE ADERCIO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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27111911
| Formones | 7 | Unidad | ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BASE W 5 GALONES ID 384 | |
$ 89.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 627.200
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$ 627.200
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27112111
| Alicates de lagartos | 5 | Unidad | ESMALTE AL AGUA SIPA SATINADO BLANCO GALON ID 383 | |
$ 28.620,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 143.100
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$ 143.100
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27112111
| Alicates de lagartos | 3 | Unidad | BROCHA CONDOR 5/8 (40) 1 1/2" ID 117 | |
$ 6.974,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.922
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$ 20.922
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31161501
| Prisionero | 3 | Unidad | BROCHA CONDOR 5/8 X 3" UNIDAD ID 118 | |
$ 9.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.750
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$ 27.750
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11121611
| Tablero de partículas | 4 | Unidad | BROCHA CONDOR PREMIUM 4" UNIDAD ID 121 | |
$ 8.650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.600
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$ 34.600
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26111604
| Generadores de gas | 5 | Unidad | RODILLO KOLOR CHIPORRO, 18 CM UNID ID 751 | |
$ 9.140,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.700
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$ 45.700
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Total Neto
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$ 899.272
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 170.862
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$ 1.070.134
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.