Orden de Compra. Nº1028897-11-SE22 "sp 01/13 MATERIALES SALA CUNA LAS GOLONDRINAS JUNJI (CV)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-11-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-01-2022
Nombre de la Orden de Compra sp 01/13 MATERIALES SALA CUNA LAS GOLONDRINAS JUNJI (CV)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-2-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 170861,68
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORGE ADERCIO
Razón Social JORGE ADERCIO FICA SUAZO
R.U.T. 11.246.008-k
Sucursal JORGE ADERCIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111911
Formones7UnidadESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BASE W 5 GALONES ID 384  $ 89.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 627.200 $ 627.200
27112111
Alicates de lagartos5UnidadESMALTE AL AGUA SIPA SATINADO BLANCO GALON ID 383  $ 28.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.100 $ 143.100
27112111
Alicates de lagartos3UnidadBROCHA CONDOR 5/8 (40) 1 1/2" ID 117  $ 6.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.922 $ 20.922
31161501
Prisionero3UnidadBROCHA CONDOR 5/8 X 3" UNIDAD ID 118  $ 9.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.750 $ 27.750
11121611
Tablero de partículas4UnidadBROCHA CONDOR PREMIUM 4" UNIDAD ID 121  $ 8.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.600 $ 34.600
26111604
Generadores de gas5UnidadRODILLO KOLOR CHIPORRO, 18 CM UNID ID 751  $ 9.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.700 $ 45.700
Total Neto $ 899.272
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 170.862
TOTAL OC $ 1.070.134


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.