Orden de Compra. Nº1028897-1103-SE25 "SP 68/773 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LICEO CLAUDIO ARRAU RBD 6497/ SEP//LINEA 2 /NVG "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-1103-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-08-2025
Nombre de la Orden de Compra SP 68/773 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LICEO CLAUDIO ARRAU RBD 6497/ SEP//LINEA 2 /NVG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-17-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1299 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 59566,52
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nury Márquez Macías
Razón Social NURY CRISTINA MÁRQUEZ MACÍAS
R.U.T. 11.718.151-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Nury Márquez Macías
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171903
Aceitunas1Unidad no definidaACEITUNAS VERDES 1 KILO23 $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.479 $ 7.479
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara2Unidad no definidaMANÍ TOSTADO28 $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
50192110
Nueces o frutos secos1Unidad no definidaALMENDRA ENTERAS25 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas1Unidad no definidaQUEQUES FAMILIAR/INDIVIDUAL UNIDAD386 $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas40Unidad no definidaALFAJORES ARTESANALES388 $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
50202310
Agua mineral100Unidad no definidaAGUA MINERAL NATURAL GASIFICADA 250 C.C194 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
50202310
Agua mineral10Unidad no definidaAGUA MINERAL NATURAL SIN GAS 1 LTRO199 $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
50202304
Jugos y néctar envasados5Unidad no definidaJUGO NÉCTAR 2 LITRO120 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles1Unidad no definidaACEITUNAS NEGRAS22 $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.479 $ 7.479
50202304
Jugos y néctar envasados50Unidad no definidaCOLACIÓN: 1 JUGO LIGHT INDIVIDUAL 200CC, 1 LECHE INDIVIDUAL 200 C.C, 1 GALLETA MINI, 1 FRUTA369 $ 2.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.050 $ 110.050
Total Neto $ 313.508
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.567
TOTAL OC $ 373.075


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.