Orden de Compra. Nº1028897-1115-SE24 "SP 286/871 TD Mantención y Reparación Jardín Infantil y Sala Cuna Pública Omilen Kuyen, RBD 34782; JUNJI; Línea 2; (jg)."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-1115-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-09-2024
Nombre de la Orden de Compra SP 286/871 TD Mantención y Reparación Jardín Infantil y Sala Cuna Pública Omilen Kuyen, RBD 34782; JUNJI; Línea 2; (jg).
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1354 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna *
Impuesto 240350
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora MOPP E.I.R.L.
Razón Social CONSTRUCTORA MOISES PARRA PARRA E.I.R.L.
R.U.T. 76.703.453-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Constructora MOPP E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Artículo de instalación1Unidad no definidaGA3.5; PROVISION E INSTALACION DE CALEFONT GAS. LIC. 16 lt. (TIRO FORZADO / TIRO RECTO) Marca JUNKERS. UNGA3.5; PROVISION E INSTALACION DE CALEFONT GAS. LIC. 16 lt. (TIRO FORZADO / TIRO RECTO) Marca JUNKERS. UN $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
23153007
Artículo de instalación6UnidadSA88; REPARACIÓN DE LLAVE LAVAMANOS. UNSA88; REPARACIÓN DE LLAVE LAVAMANOS. UN $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
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Artículo de instalación90UnidadHH; HORAS HOMBRE JORNAL UN HH; HORAS HOMBRE JORNAL UN $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
23153007
Artículo de instalación1UnidadVA83; PROVISION E INSTALACION DE GORRO DE COMBUSTION 6”. UNVA83; PROVISION E INSTALACION DE GORRO DE COMBUSTION 6”. UN $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
23153007
Artículo de instalación45UnidadHH; HORAS HOMBRE GASFITER UNHH; HORAS HOMBRE GASFITER UN $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
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Artículo de instalación1GlobalGA1.3; MANTENCIÓN DE CALEFÓN. GLGA1.3; MANTENCIÓN DE CALEFÓN. GL $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
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Artículo de instalación1GlobalSA122; REPARACION DE FUGA DE AGUA INTRAMURO. GLSA122; REPARACION DE FUGA DE AGUA INTRAMURO. GL $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
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Artículo de instalación1Metro LinealVA75; PROVISION E INSTALACION DE CAÑONES 5”. MLVA75; PROVISION E INSTALACION DE CAÑONES 5”. ML $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 1.265.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 240.350
TOTAL OC $ 1.505.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.