Orden de Compra. Nº1028897-1126-SE23 "SP 22/856 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LICEO REINO DE SUECIA RBD 6452/ LINEA 1 /SEP/ NVG "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-1126-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-11-2023
Nombre de la Orden de Compra SP 22/856 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LICEO REINO DE SUECIA RBD 6452/ LINEA 1 /SEP/ NVG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-28-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1429 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 376787,1
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nury Márquez Macías
Razón Social NURY CRISTINA MÁRQUEZ MACÍAS
R.U.T. 11.718.151-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Nury Márquez Macías
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171550
Especias o extractos20Unidad no definidaKETCHUP 1 KILO  $ 2.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.020 $ 50.020
50202311
Bebidas22Unidad no definidaBebidas fantasía gasificada papaya  $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.600 $ 72.600
50202304
Jugos y néctar envasados400Unidad no definidaCOLACIÓN: 1 JUGO LIGHT INDIVIDUAL 200cc, 1 LECHE INDIVIDUAL 200 C.C 1 GALLETA MINI, 1 FRUTA BOLSA  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 796.000 $ 796.000
50101538
Verduras frescas40Unidad no definidaTOMATES FRESCOS  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000
50101538
Verduras frescas35Unidad no definidaPALTA FRESCA DIFERENTES TIPOS KILO  $ 5.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.250 $ 180.250
50202311
Bebidas22Unidad no definidaBebidas fantasía gasificada coca cola  $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.600 $ 72.600
50202311
Bebidas22Unidad no definidaBebidas fantasía gasificada naranja  $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.600 $ 72.600
50181901
Pan fresco800Unidad no definidaPan de completos  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000 $ 336.000
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas40Unidad no definidavienesas de 20 unidades  $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.000 $ 184.000
50131609
Mayonesa30Unidad no definidamayonesas light de 1 kilo  $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.000 $ 93.000
50171550
Especias o extractos20Unidad no definidamostaza de 1 kilo  $ 2.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.020 $ 50.020
Total Neto $ 1.983.090
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 376.787
TOTAL OC $ 2.359.877


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.