Orden de Compra. Nº1028897-1136-SE25 "SP 29/899 Suministro Alimentos para actividades escolares, EE. Reino Suecia, RBD 6452-1, SEP /LINEA 1/pir."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-1136-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-08-2025
Nombre de la Orden de Compra SP 29/899 Suministro Alimentos para actividades escolares, EE. Reino Suecia, RBD 6452-1, SEP /LINEA 1/pir.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-17-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1341 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 459800
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nury Márquez Macías
Razón Social NURY CRISTINA MÁRQUEZ MACÍAS
R.U.T. 11.718.151-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Nury Márquez Macías
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos500Unidad no definida JUGO INDIVIDUAL SABORES 200 C.C UNIDAD $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos500Unidad no definida EMPANADAS HORNO CARNE MOLIDA UNIDAD $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos500Unidad no definida ALFAJORES ARTESANALES UNIDAD . N°388 $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 575.000 $ 575.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos50Unidad no definida BEBIDA DE FANTASÍA GASIFICADA COLA NORMAL 3 LITRS . n°127 (diferentes sabores $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
Total Neto $ 2.420.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 459.800
TOTAL OC $ 2.879.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.