Orden de Compra. Nº1028897-1146-SE23 "SP 06/879 Alimentos Esc. Especial Arcoiris RBD 12366 GRAL Linea 2 JCAT"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-1146-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-11-2023
Nombre de la Orden de Compra SP 06/879 Alimentos Esc. Especial Arcoiris RBD 12366 GRAL Linea 2 JCAT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-28-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1452 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 56335
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nury Márquez Macías
Razón Social NURY CRISTINA MÁRQUEZ MACÍAS
R.U.T. 11.718.151-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Nury Márquez Macías
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados10Unidad no definidaJUGO NÉCTAR 2 LITRO  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas2Unidad no definidaTORTA 40 PERSONAS DIF. SABORES UNIDAD  $ 61.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.000 $ 122.000
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas4Unidad no definidaVIENESAS DE POLLO 20 UNIDADES  $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.400
50181901
Pan fresco80Unidad no definidaPAN DE COMPLETO UNIDAD  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
50101538
Verduras frescas10Unidad no definidaTOMATES FRESCOS 1 KILO  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
50101538
Verduras frescas10Unidad no definidaPALTA FRESCA DIFERENTES TIPOS KILO  $ 5.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.500 $ 51.500
50202311
Bebidas10Unidad no definidaBEBIDA DE FANTASÍA GASIFICADA COLA NORMAL 3 LITRS DIFERENTES SABORES   $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
Total Neto $ 296.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.335
TOTAL OC $ 352.835


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.