Orden de Compra. Nº1028897-1149-SE23 "SP 25/871 COMPRA ALIMENTOS ACTIVIDAD DIA DEL PARVULO LICEO REINO DE SUECIA, LINEA 1, RBD 6452, SEP, DRL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-1149-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-11-2023
Nombre de la Orden de Compra SP 25/871 COMPRA ALIMENTOS ACTIVIDAD DIA DEL PARVULO LICEO REINO DE SUECIA, LINEA 1, RBD 6452, SEP, DRL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-28-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1455 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 88844
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nury Márquez Macías
Razón Social NURY CRISTINA MÁRQUEZ MACÍAS
R.U.T. 11.718.151-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Nury Márquez Macías
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados120Unidad no definidaJUGO INDIVIDUAL SABORES 200 c.c UNIDAD  $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.400 $ 62.400
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas2Unidad no definidaTORTA 40 PERSONAS DIF. SABORES  $ 61.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.000 $ 122.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos120Unidad no definidaALFAJORES ARTESANALES  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
50131701
Leche o productos de mantequilla60Unidad no definidaCOLACIÓN: 1 JUGO LIGHT INDIVIDUAL 200cc, 1 LECHE INDIVIDUAL 200 C.C 1 GALLETA MINI, 1 FRUTA  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.400 $ 119.400
50202304
Jugos y néctar envasados10Unidad no definidaJUGO NÉCTAR SABOR 1, 5 LITRO  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
50202311
Bebidas6Unidad no definidaBEBIDA DE FANTASÍA GASIFICADA COLA NORMAL 3 LITRS  $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
Total Neto $ 467.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.844
TOTAL OC $ 556.444


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.