Orden de Compra. Nº1028897-1181-SE23 "SP 18/889 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESC, HORIZONTES DE HUALPIN RBD 6399/ LINA 4 /NVG "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-1181-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2023
Nombre de la Orden de Compra SP 18/889 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESC, HORIZONTES DE HUALPIN RBD 6399/ LINA 4 /NVG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-28-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1487 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 113113,84
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sagitario
Razón Social HUMBERTO SÁEZ MUÑOZ
R.U.T. 7.001.239-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sagitario
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50111510
Carne de ave o carne fresca2Unidad no definidaPECHUGA DE POLLO CAJA 20 KL.  $ 54.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.244 $ 109.244
50202311
Bebidas20Unidad no definidaBEBIDA DE FANTASÍA GASIFICADA COLA NORMAL 3 LITRS  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.060 $ 47.060
50202311
Bebidas20Unidad no definidaBEBIDA DE FANTASÍA GASIFICADA LIMÓN NATURAL 3 LITRS  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.060 $ 47.060
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas10Unidad no definidaQUEQUES FAMILIAR/INDIVIDUAL  $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.230 $ 67.230
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas4Unidad no definidaKUCHEN FAMILIAR/INDIVIDUAL  $ 10.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.352 $ 42.352
50181901
Pan fresco10Unidad no definidaPAN DE MOLDE BLANCO  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.890 $ 26.890
50131801
Queso natural5Unidad no definidaQUESO GAUDA 1 KILO  $ 8.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.755 $ 40.755
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas3Unidad no definidaJAMÓN AHUMADO CERDO  $ 27.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.177 $ 81.177
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas4Unidad no definidaPIE DE LIMÓN FAMILIAR/INDIVIDUAL  $ 10.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.352 $ 42.352
50202311
Bebidas20Unidad no definidaBEBIDA DE FANTASÍA GASIFICADA NARANJA NORMAL 3 LITRS  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.060 $ 47.060
50201710
Té de hierbas4Unidad no definidaTE EN BOLSAS CAJA 100 BOLSITAS  $ 2.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.556 $ 10.556
50181905
Galletas dulces o pastelitos50Unidad no definidaALFAJORES ARTESANALES  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
Total Neto $ 595.336
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.114
TOTAL OC $ 708.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.