Orden de Compra. Nº
1028897-1181-SE23
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SP 18/889 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESC, HORIZONTES DE HUALPIN RBD 6399/ LINA 4 /NVG
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1028897-1181-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
SP 18/889 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESC, HORIZONTES DE HUALPIN RBD 6399/ LINA 4 /NVG
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1028897-28-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Subdirección de administración y finanzas
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T.
65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra
Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1487 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T.
65.154.272-3
Dirección de Facturación
Pedro de Valdivia N° 241
Comuna
Carahue
Impuesto
113113,84
Dirección de Envío de la Factura
Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sagitario
Razón Social
HUMBERTO SÁEZ MUÑOZ
R.U.T.
7.001.239-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Sagitario
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50111510
Carne de ave o carne fresca
2
Unidad no definida
PECHUGA DE POLLO CAJA 20 KL.
$ 54.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.244
$ 109.244
50202311
Bebidas
20
Unidad no definida
BEBIDA DE FANTASÍA GASIFICADA COLA NORMAL 3 LITRS
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.060
$ 47.060
50202311
Bebidas
20
Unidad no definida
BEBIDA DE FANTASÍA GASIFICADA LIMÓN NATURAL 3 LITRS
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.060
$ 47.060
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
10
Unidad no definida
QUEQUES FAMILIAR/INDIVIDUAL
$ 6.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.230
$ 67.230
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
4
Unidad no definida
KUCHEN FAMILIAR/INDIVIDUAL
$ 10.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.352
$ 42.352
50181901
Pan fresco
10
Unidad no definida
PAN DE MOLDE BLANCO
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.890
$ 26.890
50131801
Queso natural
5
Unidad no definida
QUESO GAUDA 1 KILO
$ 8.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.755
$ 40.755
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
3
Unidad no definida
JAMÓN AHUMADO CERDO
$ 27.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.177
$ 81.177
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
4
Unidad no definida
PIE DE LIMÓN FAMILIAR/INDIVIDUAL
$ 10.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.352
$ 42.352
50202311
Bebidas
20
Unidad no definida
BEBIDA DE FANTASÍA GASIFICADA NARANJA NORMAL 3 LITRS
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.060
$ 47.060
50201710
Té de hierbas
4
Unidad no definida
TE EN BOLSAS CAJA 100 BOLSITAS
$ 2.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.556
$ 10.556
50181905
Galletas dulces o pastelitos
50
Unidad no definida
ALFAJORES ARTESANALES
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.600
$ 33.600
Total Neto
$ 595.336
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 113.114
TOTAL OC
$ 708.450
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.